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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-27 09:57

你好  那應(yīng)該開紅字發(fā)票5萬 你紅沖

伶俐的鈴鐺 追問

2020-04-27 09:59

如果對方不開具紅沖發(fā)票呢,就直接算返利給我公司了

meizi老師 解答

2020-04-27 10:04

你好   那你按發(fā)票來做  借庫存商品 100  進項稅3  貸銀行存款98  營業(yè)外收入

伶俐的鈴鐺 追問

2020-04-27 10:05

借:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)付賬款113 貸:銀行存款:98 貸:現(xiàn)金5

meizi老師 解答

2020-04-27 10:08

你好  因為你們不開紅字發(fā)票 就這樣做    返利 計入營業(yè)外收入 不是現(xiàn)金  你不是說5萬不付款嗎

伶俐的鈴鐺 追問

2020-04-27 10:10

如果不貸現(xiàn)金5萬,那這筆帳怎么平呢

meizi老師 解答

2020-04-27 10:11

你好   借:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)付賬款113 貸:銀行存款:98 貸:營業(yè)外收入5

伶俐的鈴鐺 追問

2020-04-27 10:15

借:原材料100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)付賬款113 貸:銀行存款:98  然后差價5萬可不可以再做一個借:銀行存款5萬 貸:現(xiàn)金5萬(我看會計學(xué)堂內(nèi)外賬那篇是這么說的,所以有點懵)

meizi老師 解答

2020-04-27 10:18

你是支付出去   你總價113   你支付98萬  你貸方不做科目就不平的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-04-27 10:20

那按會計學(xué)堂的科目來做應(yīng)付賬款不是也不平嗎

meizi老師 解答

2020-04-27 10:23

你好 我沒有看學(xué)堂的內(nèi)外賬課程。 我只是給你說 你這樣做 借:應(yīng)付賬款113 貸:銀行存款:98   科目不平  我的意思是說貸方還得做科目

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相關(guān)問題討論
你好 那應(yīng)該開紅字發(fā)票5萬 你紅沖
2020-04-27 09:57:24
同學(xué)你好,是屬于無票支出;平時可以計入材料成本,但是沒有發(fā)票,這個成本不能在所得稅前扣除,匯算時要調(diào)整;
2022-02-25 13:25:40
你好,可以正常開發(fā)票,就是沒有發(fā)票成本不能稅前扣除
2020-03-09 09:24:22
您好 應(yīng)該老板或老板兒子經(jīng)手發(fā)票需要他們簽字 證明他們經(jīng)手過
2020-06-26 13:52:59
沒事,做賬的時候分開就可以了
2019-11-28 10:57:06
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