- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-02-25 13:25
同學(xué)你好,是屬于無票支出;平時可以計入材料成本,但是沒有發(fā)票,這個成本不能在所得稅前扣除,匯算時要調(diào)整;
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同學(xué)你好,是屬于無票支出;平時可以計入材料成本,但是沒有發(fā)票,這個成本不能在所得稅前扣除,匯算時要調(diào)整;
2022-02-25 13:25:40

某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進項稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。
答案里面說:當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元)
當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元)
請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08

你好!你們是什么行業(yè)?注冊小規(guī)模。
2021-06-29 20:52:35

同學(xué)你好,比如用于免稅項目,簡易計稅項目,集體福利或個人消費,因管理不善損失,是需要轉(zhuǎn)出的;
2021-05-18 15:39:39

不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
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無奈的音響 追問
2022-02-25 13:33
立紅老師 解答
2022-02-25 13:41