老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師好!我公司前期會(huì)計(jì)記賬混亂,在我到公司后重新建賬,會(huì)計(jì)提供的期初數(shù)據(jù)大部分有誤,我已調(diào)到待處理財(cái)產(chǎn)損益,我發(fā)現(xiàn)大部份的原因是因?yàn)榍捌谖从浲鶃?lái)造成或者是記了費(fèi)用但在建賬時(shí)未提供給我數(shù)據(jù)導(dǎo)致。如果想解決這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)從哪里處理掉這部分?前提不影響利潤(rùn)
答: 是私企嗎,這個(gè)你剛?cè)?,情況不太了解,前期很多問(wèn)題不了解,所以不建議大刀闊斧全部推翻重新建賬,先順延個(gè)吧月了解一下慢慢調(diào)整,查明什么原因,盡量找出原來(lái)的往來(lái)痕跡
我提問(wèn):老師好!我公司前期會(huì)計(jì)記賬混亂,在我到公司后重新建賬,會(huì)計(jì)提供的期初數(shù)據(jù)大部分有誤,我已調(diào)到待處理財(cái)產(chǎn)損益,我發(fā)現(xiàn)大部份的原因是因?yàn)榍捌谖从浲鶃?lái)造成或者是記了費(fèi)用但在建賬時(shí)未提供給我數(shù)據(jù)導(dǎo)致。如果想解決這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)從哪里處理掉這部分?前提不影響利潤(rùn)
答: 先和銀行核定,~~~~~~~~~~~
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年計(jì)提的費(fèi)用,今年5月份給沖銷后,然后借記未分配利潤(rùn),貸記以前年度損益,當(dāng)月利潤(rùn)怎么變多了,這樣對(duì)嗎
答: 您好,當(dāng)月利潤(rùn)不應(yīng)該變的,這樣不對(duì)的。






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茴香豆 追問(wèn)
2016-05-20 15:57
茴香豆 追問(wèn)
2016-05-23 08:52
益馨 解答
2016-05-20 14:38
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益馨 解答
2016-05-20 16:02