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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-20 11:20

視同銷售不用進項轉(zhuǎn)出  借營業(yè)外支出 貸 原材料 應(yīng)交稅費

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-04-20 11:28

那如果數(shù)量金額比較大呢?而且又是往國外發(fā)的呢?

玲老師 解答

2020-04-20 11:32

也是一樣,視同銷售繳納增值稅,因為視同銷售了,所以進項稅額可以抵扣

優(yōu)雅的柚子 追問

2020-04-20 14:18

那這樣子增值稅申報表要怎么填寫?畢竟送出去的是不開票,這部分銷項稅額在申報表上怎么體現(xiàn)?

玲老師 解答

2020-04-20 14:23

你好 ,不開票的填寫在無票收入欄

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視同銷售不用進項轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸 原材料 應(yīng)交稅費
2020-04-20 11:20:04
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好,比如用于免稅項目,簡易計稅項目,集體福利或個人消費,因管理不善損失,是需要轉(zhuǎn)出的;
2021-05-18 15:39:39
現(xiàn)在只有用于免稅,簡易計稅,集體福利,個人消費,非正常損失,貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,剩下不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
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