咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問(wèn)
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問(wèn)
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問(wèn)下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問(wèn)
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個(gè)問(wèn)題,困擾我好久了 問(wèn)
你好,你是有什么問(wèn)題? 答
老師,我想問(wèn)下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問(wèn)
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

統(tǒng)計(jì)企業(yè)實(shí)際納稅數(shù),是統(tǒng)計(jì)企業(yè)所得稅嗎?還是增值稅?
答: 你好這個(gè)是統(tǒng)計(jì)所有的稅種就是除了這兩個(gè)還包括其他的附加稅,就是那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)
一般納稅人實(shí)際交的增值稅,在企業(yè)所得稅前扣除嗎
答: 你好,增值稅是價(jià)外稅不影響企業(yè)所得稅,根據(jù)增值稅計(jì)提的附加稅是影響的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人實(shí)際交的增值稅,企業(yè)所得稅之前扣除嗎
答: 您好 一般納稅人實(shí)際交的增值稅,是價(jià)外費(fèi)用 企業(yè)所得稅之前扣除
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予抵扣的增值稅不能扣除,問(wèn)題:那實(shí)際交的增值稅可以稅前扣除嗎?
老師:增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅/應(yīng)稅銷售收入,對(duì)嗎
申報(bào)企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表A類,實(shí)際已繳納稅所得稅額,怎么來(lái)的,是上個(gè)季度繳納的所得稅嗎?









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Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:29
小洪老師 解答
2020-04-17 15:31
Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:32
小洪老師 解答
2020-04-17 15:33
Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:34
Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:35
Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:35
Destiny 追問(wèn)
2020-04-17 15:50
小洪老師 解答
2020-04-17 15:54