
老師,公司零售的商品,做賬時(shí)成本多算了,金額較小一共不超過二百,現(xiàn)在跨年了,還有庫(kù)存單但做賬不平衡,如何進(jìn)行調(diào)整?
答: 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
做了入庫(kù)成本調(diào)整后。實(shí)物庫(kù)存整數(shù),單價(jià)及結(jié)存金額皆為負(fù)數(shù)。該怎么辦。
答: 做完調(diào)整后怎么會(huì)賬實(shí)不符呢?你要先查明差異的原因,才知道后面要怎么處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,外購(gòu)材料上月暫估金額和本月結(jié)算金額產(chǎn)生差額,形成了“入庫(kù)存成本調(diào)整”,這種怎么做賬?
答: 你好,具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)多,哪個(gè)數(shù)據(jù)少

