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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-16 17:32

你好,具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)多,哪個(gè)數(shù)據(jù)少

瓶子——飛飛 追問(wèn)

2020-12-16 17:36

金額不大68.39元,是增加了材料,也就是借方的材料需要調(diào)增68.39元,那么我的貸方應(yīng)該怎么做呢?這些是輔材

佟老師 解答

2020-12-16 17:40

比原來(lái)多68.39原材料
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款

瓶子——飛飛 追問(wèn)

2020-12-17 10:01

這是材料入帳的時(shí)候的做法,這些材料上個(gè)月是做了材料暫估入帳,入了材料成本的,這個(gè)月發(fā)票到了,按實(shí)際的金額入正確的材料入帳,沖上月的暫估,產(chǎn)生了差額,這個(gè)差額是68.39元,屬于材料成本差異,我現(xiàn)在該怎么做賬?

佟老師 解答

2020-12-17 10:09

你的意思是你成本結(jié)轉(zhuǎn)少了是嗎?

瓶子——飛飛 追問(wèn)

2020-12-17 10:11

對(duì),是成本少出了,我是最近才換的這個(gè)系統(tǒng),做的有點(diǎn)懵,第一次碰到這個(gè)情況,那我直接把它出到成本去就可以了,對(duì)嗎?

佟老師 解答

2020-12-17 10:25

是的,你把差額的成本補(bǔ)轉(zhuǎn)就可以了

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你好,具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)多,哪個(gè)數(shù)據(jù)少
2020-12-16 17:32:14
將暫估分錄紅沖后,按實(shí)際發(fā)票金額入賬。
2018-10-10 15:33:56
你暫估入賬對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果還沒(méi)來(lái)的話,你暫估入賬的時(shí)候,應(yīng)該是借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:營(yíng)業(yè)成本 貸:原材料,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了,借:暫估應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)成本
2018-08-09 09:56:23
您好,按差額直接調(diào)整庫(kù)存商品的成本。如果商品已對(duì)外銷售,直接調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2020-08-03 07:14:47
你好,沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理,之前金額有出入的是可以做相應(yīng)調(diào)整的
2018-01-16 09:39:16
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