你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

增值稅小規(guī)模及附加稅申報(bào),稅額為負(fù)數(shù),需要交稅嗎
答: 同學(xué)您好,稅額為負(fù)數(shù),不需要繳納稅金。小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng),你是收入出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,所以稅金為負(fù)數(shù)嗎。
小規(guī)模負(fù)數(shù)申報(bào)增值稅,附加稅和印花稅怎么申報(bào)?地稅的稅款能不能退?
答: 負(fù)數(shù)申報(bào)增值稅,附加稅零申報(bào)。印花稅按購(gòu)銷金額申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請(qǐng)問個(gè)體戶小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二,附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)保存不了,要怎么做?
答: 首先,個(gè)體戶小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二,附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)保存不了,是因?yàn)樵鲋刀悓?shí)際是一種稅收,稅收本身是不可能是負(fù)數(shù)的,所以在申報(bào)增值稅時(shí),附加費(fèi)增值稅額是不能保存負(fù)數(shù)的。 要解決這個(gè)問題,可以采取的措施有: 1、可以通過開具負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本期應(yīng)納稅額,來實(shí)現(xiàn)附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)的情況; 2、也可以通過把附加費(fèi)增值稅額轉(zhuǎn)換成正值,比如如果個(gè)體戶出現(xiàn)了納稅減免,就可以將減免稅額轉(zhuǎn)換成正值,以抵扣本期應(yīng)納稅額; 3、可以采取累計(jì)抵扣,即將本期附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)換成正值,抵扣上期稅額,以此來避免本期附加費(fèi)增值稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。 總之,以上是解決附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)保存不了的方法,在申報(bào)增值稅時(shí),個(gè)體戶可根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的方法,來規(guī)避稅收負(fù)數(shù)的問題。
小規(guī)模納稅人申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)。沒有開過發(fā)票。企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅都申報(bào)為0可以嗎?
是小規(guī)模,由于開增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票使應(yīng)繳增值稅成為負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)怎么處理?
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票的增值稅申報(bào)時(shí)需繳納附加城建稅和教育費(fèi)附加嗎?
小規(guī)模代開的專票,1月份開的,3月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票,還有其他的正數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)要退稅,那附加稅表怎么填?只要退城建,其他的不要退啊

