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請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
老師,我這邊還有個問題,就是我們公司上個月開普票18萬,要交1萬多的增值稅,我現(xiàn)在申報之前有留抵稅6000多,現(xiàn)在還是要交3000多的稅是不是的,還要交印花稅,和附加稅是吧
老師你好,請問附件圖片中是外貿(mào)出口企業(yè)增值稅及附加稅申報表中的抵扣的進(jìn)項,這些抵扣了有啥用的,一直這樣期末留抵稅額這個數(shù)據(jù)越來越大

