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之前有留抵稅,現(xiàn)在有無票收入(收入的稅額小于之前的留抵稅),在報(bào)稅時(shí),還需報(bào)附加稅嗎
增值稅欠稅可以用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額來抵扣,那附加稅是按照增值稅欠稅的金額來繳納還是以進(jìn)項(xiàng)留抵抵減完剩下的補(bǔ)繳的金額來計(jì)算
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,那么附加稅也可以抵扣嗎,有文可依據(jù)嗎,哪號(hào)文,可以發(fā)個(gè)鏈接嗎
老師,增值稅增值稅進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)還有留抵稅額,不交增值稅,附加費(fèi)是不是也不用交了?還計(jì)提附加稅嗎

