
老師,我去年做的一筆分錄,借:應交稅費-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280??缒炅?,我想修改成借:管理費用-280,貸:應交稅費-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費用做嗎,之前那個
老師,我根據(jù)審計報告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費用 22500貸:應交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費轉(zhuǎn)入本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!以前年度金稅盤和維護費抵頂了增值稅,當時購進時,借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時:借應交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目


2320885989 追問
2020-04-08 15:05
小云老師 解答
2020-04-08 15:06
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2020-04-08 15:11
小云老師 解答
2020-04-08 15:24