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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-07 11:42

收到發(fā)票之后直接把暫估的紅沖了就行

VE。 追問

2020-04-07 11:56

沒明白,這個暫估,我看上個月那個同事做的是,借原材料,貸庫存商品,然后借應(yīng)付暫估,貸原材料。之前有一些又直接是借應(yīng)付暫估,貸貸銀行存款。

樸老師 解答

2020-04-07 11:59

你直接把這個發(fā)票對應(yīng)的暫估紅沖了

VE。 追問

2020-04-07 12:09

但是我沒有找到以前的分錄是怎么做的,

樸老師 解答

2020-04-07 12:14

之前是誰做的?你問下

VE。 追問

2020-04-07 12:14

同事已經(jīng)離職了,唉

樸老師 解答

2020-04-07 12:17

你收到的這個發(fā)票是什么發(fā)票?材料的嗎

VE。 追問

2020-04-07 12:18

是的,材料發(fā)票,但是原材料沒有余額。

樸老師 解答

2020-04-07 12:22

你看下有暫估的嗎?把暫估的拿出來紅沖了

VE。 追問

2020-04-07 12:24

沒有,原材料的余額是0

樸老師 解答

2020-04-07 12:24

你看暫估的,余額是零就是領(lǐng)用了

VE。 追問

2020-04-07 12:25

沒有設(shè)置原材料暫估這個科目?!?/p>

樸老師 解答

2020-04-07 12:26

1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

VE。 追問

2020-04-07 12:33

嗯……我們沒有設(shè)置原材料暫估這個科目,我現(xiàn)在原材料余額是0,我還可以直接沖紅嗎?
應(yīng)付賬款暫估的貸方分錄,我還沒查到他們是結(jié)轉(zhuǎn)下來的,早上查了一下,之前有借庫存商品的,有借原材料的。但是庫存商品和原材料最后余額都是0。
我可不可以直接借應(yīng)付暫估,貸銀行存款呢

樸老師 解答

2020-04-07 12:36

可以的,紅沖之后再按照收到的發(fā)票做賬

VE。 追問

2020-04-07 12:38

我還是要在0余額原材料的基礎(chǔ)上紅沖再重新入賬?

樸老師 解答

2020-04-07 12:42

是的哦,就是這樣的哦

VE。 追問

2020-04-07 12:46

那我現(xiàn)在就是做,比如當(dāng)時如果做的暫估金額是1000,原材料-1000,貸應(yīng)付暫估-1000,如果發(fā)票金額是800不考慮增值稅,借原材料800,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款800嗎? 
那我是不是一定要找出當(dāng)時的貸應(yīng)付暫估的分錄,然后紅沖當(dāng)時的金額?
另外這樣原材料金額不是有余額了?不影響嗎?

樸老師 解答

2020-04-07 12:49

你要按照你的發(fā)票來做藍字發(fā)票的

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收到發(fā)票之后直接把暫估的紅沖了就行
2020-04-07 11:42:29
這是科目的性質(zhì)決定的
2015-12-23 14:56:02
你好,可以,是可以的。
2020-05-29 11:03:31
總賬是根據(jù)明細(xì)賬的合計數(shù)登記的。 也有根據(jù)科目匯總表登記,如果業(yè)務(wù)量較多,可以時段登記 例如1-10號 的憑證有200張, 應(yīng)收賬款總賬,科目匯總后,寫上1-200號憑證匯總, 也可以本月匯總,就摘要本月匯總就行了
2018-04-25 17:28:18
調(diào)整之前錯誤的分錄。把營業(yè)收入調(diào)到應(yīng)付賬款。
2019-03-11 11:25:46
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