
你好老師,我是一般納稅人商業(yè)企業(yè),11月份供應(yīng)商給我開了一張稅票,其中有一個貨物名稱開錯了,因為我要急著給我的客戶開票所以先認(rèn)證了,12月份供應(yīng)商讓我給她開了一張紅沖發(fā)票我12月18給她開的,供應(yīng)商一直說再她稅控盤上查不到,所以我沒有做,12月報稅時,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,1月份,供應(yīng)商查到了把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票一塊集給我公司,我應(yīng)該怎么處理
答: 你之前正常認(rèn)證,后面開負(fù)數(shù)的時候,你正常在本期增加要交的稅就可以了。
老師,我們是增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2019年度5月購買了一些配件,然后今年2020年發(fā)現(xiàn)不合適,需要退貨,然后發(fā)票我們已經(jīng)抵扣了,這剩下這一部分的退貨,1.我紅沖發(fā)票怎么處理?2.這筆退款是走公賬退給我們嗎?3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個金額怎么計算?供應(yīng)商說要退貨退票
答: 你好,部分退后申請紅字信息表。,對走對公賬戶,你要退多少,對應(yīng)就是進(jìn)項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般商貿(mào)企業(yè),屬于一般納稅人,如果進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出的如何處理?
答: 借原對應(yīng)科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
檸檬草 追問
2020-04-06 15:16
陳詩晗老師 解答
2020-04-06 15:17
檸檬草 追問
2020-04-06 15:18
檸檬草 追問
2020-04-06 15:21
陳詩晗老師 解答
2020-04-06 15:22