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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-03 13:58

你好  借 庫存商品 200  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 200

桃夭 追問

2020-04-03 14:02

月底要不要在做 一筆 這樣的分錄借:進項稅轉(zhuǎn)出200
.                                                    貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅200

答疑蘇老師 解答

2020-04-03 14:03

你好 是的 需要做這個分錄的。

桃夭 追問

2020-04-03 14:07

最后一筆分錄金額是不是就要把當(dāng)月所有做進項稅轉(zhuǎn)出金額的合計

答疑蘇老師 解答

2020-04-03 14:07

你好 是的  是這樣的。

桃夭 追問

2020-04-03 14:13

做進項稅轉(zhuǎn)出,是不是之前做的那個科目,就把這個科目增加多少,對應(yīng)轉(zhuǎn)出多少?

答疑蘇老師 解答

2020-04-03 14:15

你好 是的 同學(xué)的理解正確。

桃夭 追問

2020-04-03 14:21

感謝蘇老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-03 16:19

不客氣 祝工作順利哦!

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你好,進項轉(zhuǎn)出分錄 借:庫存商品 200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進項稅額轉(zhuǎn)出) 200
2020-04-09 09:55:14
你好 借 庫存商品 200 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 200
2020-04-03 13:58:11
借庫存商品 200 貸進項稅額轉(zhuǎn)出200
2020-04-07 10:40:54
你這個表達的事項沒有講清晰,如果是進項稅轉(zhuǎn)出,就是需要交稅,如果是減免增值稅,就是增值稅銷項稅額,不交稅,直接減免稅,最后不交稅
2020-04-09 09:50:17
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
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