疫情期間,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?更改了1月份的報(bào)表,3月份申報(bào)的時候發(fā)現(xiàn)累計(jì)數(shù)字不對 是不是也費(fèi)更改一下2月份的報(bào)表呢
武貝
于2020-04-03 10:40 發(fā)布 ??1806次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2020-04-03 10:43
當(dāng)時購入的借方是什么科目就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到這個科目 借 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你給予分的進(jìn)項(xiàng) 抵扣了就在幾月份申報(bào)表里轉(zhuǎn)出
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當(dāng)時購入的借方是什么科目就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到這個科目 借 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你給予分的進(jìn)項(xiàng) 抵扣了就在幾月份申報(bào)表里轉(zhuǎn)出
2020-04-03 10:43:23

就填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那一欄次就可以。
2018-08-29 14:02:40

需要,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-03-10 18:13:44

同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13

您好,會計(jì)分錄:如果對應(yīng)貨物已經(jīng)銷售,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增加成本
借:以前年度損益-主營業(yè)務(wù)成本-不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-03 23:13:35
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