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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-08-29 14:02

就填在進項轉出的那一欄次就可以。

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:04

您好,可以進行進項稅額轉出,借:相關成本費用科目(與貨物科目一樣),貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。選擇第23行,其他應作為進項稅額轉出的情形。

笑笑 追問

2018-08-29 14:08

老師還有就是前期認證的留抵稅我可以進行轉出么?轉出的金額(如我的留抵稅60000元,我可以轉出來10000嗎?)還是都得按進項票上的稅額來呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:10

您好, 可以轉出的,可以轉出來1萬元的。不是按進項票的上稅額來的。

笑笑 追問

2018-08-29 14:18

那我這一萬的稅額該放入那個成本費用啊?(老師我公司有兩張專票稅額有15萬,開票日期2017.9.23日,馬上要過期了.但本月我銷項稅額只有6萬多,前期留底還有4萬,我想本月交點稅。我 那兩張快過期的票怎么辦,向上面說的給認證了放棄抵扣還是怎么辦?)

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:21

您好,稅額轉出記入與發(fā)票上價款一樣的科目就行了,或者直接記入主營業(yè)務成本也可以的。是的,給認證了抵扣,再做進項轉出即可。

笑笑 追問

2018-08-29 14:32

老師我那兩張快過期 的專票,我直接給認證了,不用進行抵扣,直接轉出就行吧 ,如:借庫存商品  應交稅費-應交增值稅-進項稅額  150000  貸應付賬款  ,(認證)然后我在做個借:庫存商品150000    進項稅額轉出:150000.不用進行抵扣吧!還是認證了就得抵扣???(老師我這里總也不是很明白,您多指教)

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:43

您好,不行的,認證了不抵扣,就不能轉出的,只有抵扣了,才可以轉出的。認證了可以不抵扣,可以按您做的分錄處理,但是申報表上就不需要處理了。如果認證了,也抵扣了,那么分錄如您寫的分錄,申報表上也抵扣,也轉出處理即可。

笑笑 追問

2018-08-29 14:48

您的意思是假如我認證不抵扣的情況,賬務處理借:庫存商品  應交稅費-進項稅  貸 應付等   然后在做個借:庫存稅額部分  貸:進項稅額轉出部分。

笑笑 追問

2018-08-29 14:50

申報表上不需要 申報這兩張認證的是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 14:56

您好,是的,您理解正確。

笑笑 追問

2018-08-29 15:01

假如我把這兩張認證票 申報到進項稅額申報表本期認證這一欄中,是不是就說明我這兩張票屬于抵扣的范圍了,這種情況我是不是就得在 申報表中進行稅額轉出,然后分錄同上就可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:05

您好,是的,您說的是對的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:10

老師假如我這2張票不做認證是不是就不可以,會形成滯留票,所以即使不抵扣也要給他認證了,這種說法對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:12

您好,理論上這種說法是正確的。只是不認證不抵扣,全額進入成本費用,也問題不大的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:18

但是他們說專用發(fā)票,不認證的話,超過期限就會形成滯留票,稅務會有風險,因為我公司進項稅太大,好多都用不上,所以老師您覺得我應該怎么做,才更合理一些,新手好多理解不到位,老師您多指點吧!

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:20

您好,您認證抵扣,再做進項轉出處理,比較穩(wěn)妥一些。也更合理一些。

笑笑 追問

2018-08-29 15:28

謝謝老師,還有給問題就是我們公司上個會計在5月是沒有認證進項以至于當月需要交納增值稅20萬多,但是當月他沒有進行繳款,而是在下個月時直接用稅款抵減5月的20萬,只交了滯納金?想問老師這種情況可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:30

您好,不客氣,這種情況和做法也是可以的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:37

那比如我6月抵扣稅額,要在7月做稅額轉出,假如我7月沒有進項稅的話,那我轉出的那一部分是不是還得補繳稅款?或是我本月有進項稅額是不是可以直接遞減呢?

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:47

您好,是的,轉出以后,沒有留抵的進項稅了,也就是說應交稅費-應交增值稅的余額是貸方余額了,就需要補繳稅款的。如果有進項稅額,可以直接遞減的。

笑笑 追問

2018-08-29 15:49

感謝老師,辛苦了

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 15:49

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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需要,借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2017-03-10 18:13:44
就填在進項轉出的那一欄次就可以。
2018-08-29 14:02:40
當時購入的借方是什么科目就進項轉出到這個科目 借 貸進項轉出 你給予分的進項 抵扣了就在幾月份申報表里轉出
2020-04-03 10:43:23
您好 請問收到發(fā)票的是怎么寫的分錄
2019-10-15 22:32:59
你好,比如抵扣了虛開的進項發(fā)票,或者購進用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉出的
2018-05-22 20:58:40
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