發(fā)票失控進項稅轉(zhuǎn)出后,本期繳納進項稅額轉(zhuǎn)出留底了一部分,整個過程分錄如何做?比如進項稅額轉(zhuǎn)出23000,留底10000,實際繳納13000,該怎么做賬務(wù)處理?
潔凈的小伙
于2021-12-06 00:23 發(fā)布 ??2292次瀏覽
- 送心意
王老師11
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2021-12-06 00:31
同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 10000
借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
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同學(xué)你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 23000
貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 10000
借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 13000
貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13

你好
借成本費用
貸進項轉(zhuǎn)出
2021-06-24 16:09:39

轉(zhuǎn)出 借庫存商品等貸進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)交時 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2020-01-06 16:47:25

您好
請問上年度分錄怎么寫的
2019-05-20 11:25:14

您好,交稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-10-11 16:07:56
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