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苗苗
于2020-04-02 10:49 發(fā)布 ??1169次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-02 10:49
您好請問去年計提工資怎么寫的分錄
苗苗 追問
2020-04-02 10:51
2020-04-02 10:52
研發(fā)費用少計提300多,管理費用多計提3成多
3萬多
bamboo老師 解答
2020-04-02 10:54
借:以前年度損益調整 借方紅字貸:應付職工薪酬 貸方紅字借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2020-04-02 11:42
軟件沒有以前年度損益調整這個科目呢?可以直接借:應付職工薪酬,貸:未分配利潤嗎?
2020-04-02 11:47
可以直接借:應付職工薪酬,貸:未分配利潤
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老師您好,我上個月多計提工資了,這個月如何調賬?
答: 你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
三月計提工資的時候,多計提了700,怎么調賬
答: 您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數(shù)700即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年多計提工資2000塊,并且已經(jīng)結賬了,2019年1月份該怎么調賬??
答: 您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目
老師,2020年的5月份,支付工資的時候,借方科目寫錯了,這個怎么調賬今年1.2月份,計提工資時計提的數(shù)不準確,怎么調賬1月,少計提了,2月多計提了
討論
去年多計提了3萬的工資,今年要怎么調賬啊。
發(fā)現(xiàn)去年有一個月的工資少計提了,現(xiàn)在應該怎樣調賬入
2020年12月多計提工資5000,2021年1月做賬怎么調賬
老師我工資2018年發(fā)了74000,計提了70000,怎么辦,還需要調賬嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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苗苗 追問
2020-04-02 10:51
苗苗 追問
2020-04-02 10:52
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2020-04-02 10:52
bamboo老師 解答
2020-04-02 10:54
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2020-04-02 11:42
bamboo老師 解答
2020-04-02 11:47