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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-02 10:49

您好
請問去年計提工資怎么寫的分錄

苗苗 追問

2020-04-02 10:51

苗苗 追問

2020-04-02 10:52

研發(fā)費用少計提300多,管理費用多計提3成多

苗苗 追問

2020-04-02 10:52

3萬多

bamboo老師 解答

2020-04-02 10:54

借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:應付職工薪酬 貸方紅字
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

苗苗 追問

2020-04-02 11:42

軟件沒有以前年度損益調整這個科目呢?可以直接借:應付職工薪酬,貸:未分配利潤嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-02 11:47

可以直接借:應付職工薪酬,貸:未分配利潤

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相關問題討論
你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好,您可以沖減了,但是損益類需要通過以前年度損益調整科目
2019-02-17 10:13:58
你好,需要調賬多提了,賬上需要紅沖。
2025-01-14 15:12:27
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