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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-01 20:47

你好,可以用負數(shù)沖銷掉。  借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資    貸:應付職工薪酬

夏天 追問

2020-04-01 20:51

如多計提1萬元,那就是借主營成本一工資-10000  貸應付職工薪酬-10000  是這樣嗎

張樂老師 解答

2020-04-01 20:53

是的,你的理解是正確的。

夏天 追問

2020-04-01 20:58

那多付的工資如何調賬?

張樂老師 解答

2020-04-01 21:05

請問這是另外一個問題嗎?   是多提了工資的同時,多付了工資是嗎?

夏天 追問

2020-04-01 21:05

是的

夏天 追問

2020-04-01 21:10

多提又多付工資了,多付的工資如何調!

張樂老師 解答

2020-04-01 22:19

借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資    負數(shù)     貸:應付職工薪酬    負數(shù)      借:應付職薪酬   負數(shù)   貸:銀行存款  負數(shù) (讓員工把多發(fā)的錢退回來)

夏天 追問

2020-04-01 23:00

都用負數(shù)調,那收回錢銀行存款負數(shù)的現(xiàn)金流是選流入的吧?

張樂老師 解答

2020-04-01 23:35

是的,你的理解是正確的。

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相關問題討論
原路返回。當初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
你好,是計提的多一分嗎?可以放在在下個月做憑證時調整。
2019-11-21 12:00:14
同學,你好 這個月把多計提的沖掉就可以了
2021-09-17 10:00:50
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