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夏天
于2020-04-01 20:45 發(fā)布 ??5636次瀏覽
張樂老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
2020-04-01 20:47
你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
夏天 追問
2020-04-01 20:51
如多計提1萬元,那就是借主營成本一工資-10000 貸應付職工薪酬-10000 是這樣嗎
張樂老師 解答
2020-04-01 20:53
是的,你的理解是正確的。
2020-04-01 20:58
那多付的工資如何調賬?
2020-04-01 21:05
請問這是另外一個問題嗎? 是多提了工資的同時,多付了工資是嗎?
是的
2020-04-01 21:10
多提又多付工資了,多付的工資如何調!
2020-04-01 22:19
借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 負數(shù) 貸:應付職工薪酬 負數(shù) 借:應付職薪酬 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) (讓員工把多發(fā)的錢退回來)
2020-04-01 23:00
都用負數(shù)調,那收回錢銀行存款負數(shù)的現(xiàn)金流是選流入的吧?
2020-04-01 23:35
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多計提工資3.26元,怎樣調賬呢?
答: 原路返回。當初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
老師您好,我上個月多計提工資了,這個月如何調賬?
答: 你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資和實際發(fā)工資差了一分錢,怎么調賬
答: 你好,是計提的多一分嗎?可以放在在下個月做憑證時調整。
討論
老師,前前任做的是當月計提工資,當月發(fā)上月的工資!到了前任直接前任以為是當月發(fā)當月工資,導致一直掛賬!我現(xiàn)在查明白了!我該如何調賬
2018年多計提工資2000塊,并且已經(jīng)結賬了,2019年1月份該怎么調賬??
客戶工資表出的有點晚,那做賬的時候可以先按預估的計提工資然后下月調整么
老師你好,我發(fā)現(xiàn)一季度的計提工資數(shù)多了150元,改怎么調賬???
張樂老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
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夏天 追問
2020-04-01 20:51
張樂老師 解答
2020-04-01 20:53
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2020-04-01 20:58
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2020-04-01 21:05
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2020-04-01 21:05
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2020-04-01 22:19
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2020-04-01 23:00
張樂老師 解答
2020-04-01 23:35