老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險,審計會重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

疫情期間稅務(wù)局返還社保費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
收到社保局退費(fèi),如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好,借銀行存款貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有員工離職,由于社保未及時處理,導(dǎo)致下月社保費(fèi)用產(chǎn)生,公司部分會在下月退回,請問該如何賬務(wù)處理
答: 先把原來計提 的分錄 紅沖了, 分錄 不變金額負(fù)數(shù),交費(fèi)時再做分錄 :借其他應(yīng)收款貸銀行存款, 收到退款時 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ,
老師,請問公司本月剛找一個新的員工,要幫員工補(bǔ)交3月到11月的社保,這個補(bǔ)交社保費(fèi)用公司的部分由公司承擔(dān),個人的部分由個人承擔(dān)。請問賬務(wù)處理?
你好,我公司委托了一家人力資源公司代扣代繳社保費(fèi),每月向人資公司支付這個費(fèi)用,我們公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理,對方必須要向我們開票嗎?
3月底一個員工離職,4月繳納社保時,辦理停繳時已經(jīng)扣款,咨詢了款項在下個月沖抵社保費(fèi)用,那這個月多繳納的款項該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?


雷小蝸 追問
2020-04-01 16:03
maize老師 解答
2020-04-01 16:05