
有員工離職,由于社保未及時(shí)處理,導(dǎo)致下月社保費(fèi)用產(chǎn)生,公司部分會(huì)在下月退回,請(qǐng)問(wèn)該如何賬務(wù)處理
答: 先把原來(lái)計(jì)提 的分錄 紅沖了, 分錄 不變金額負(fù)數(shù),交費(fèi)時(shí)再做分錄 :借其他應(yīng)收款貸銀行存款, 收到退款時(shí) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ,
社保費(fèi)用怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 您好,同學(xué)! 1.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 2.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問(wèn)下,我們公司一次性繳納了4個(gè)月的社保費(fèi)用,我如何賬務(wù)處理比較合適
答: 有2019年的嗎,那這個(gè)是跨年?你之前按月計(jì)提嗎,跨年做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn) 分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整


山楂欠 追問(wèn)
2020-03-27 16:35
maize老師 解答
2020-03-27 16:40