老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

80是怎么來的?關(guān)稅不應(yīng)該=關(guān)稅完稅價格*稅率20%嗎
答: 您好 是的,關(guān)稅完稅價格20*20=400,關(guān)稅=400*20%=80
老師,我想不明白,就是知道,關(guān)稅完稅價格額,關(guān)稅率是28%,那為什么要一加28%?
答: 你好,加上完稅價格,比如價格是100,那么就是100+100*28%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,那個關(guān)稅完稅價格為什么要乘以1+0.003呢?
答: 同學(xué)你好 同學(xué)說的是保險費嗎,看這個比例應(yīng)該是保險費題目沒有告知金額,所以要用貨價%2B運費,再乘以千分之三計算保險費。


帥麗 追問
2020-03-28 18:50
冉老師 解答
2020-03-28 18:55
帥麗 追問
2020-03-28 18:58
冉老師 解答
2020-03-28 19:01
帥麗 追問
2020-03-28 19:08
冉老師 解答
2020-03-28 19:09
帥麗 追問
2020-03-28 19:10
冉老師 解答
2020-03-28 19:15