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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 08:48

未交三十元是在借方嗎

馬老師 解答

2020-03-28 08:49

那你留底的20元在什么科目放著呢

嫻┏ (^ω^)=? 追問(wèn)

2020-03-28 08:50

錯(cuò)了,未交20,留抵30

馬老師 解答

2020-03-28 09:01

那你留底的30元在什么科目放著呢

嫻┏ (^ω^)=? 追問(wèn)

2020-03-28 09:08

放在未交增值稅里

馬老師 解答

2020-03-28 09:10

那就在不最后未交增值稅的借方余額就是10  不用會(huì)計(jì)處理
直接 月底制作結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng)    未交增值稅      貸進(jìn)項(xiàng)

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未交三十元是在借方嗎
2020-03-28 08:48:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
你好,如果上月末沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
2018-09-13 16:07:57
你好,根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào) 上月有留抵時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2018-09-11 08:42:49
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4300 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)4500
2021-12-06 16:46:19
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