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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 08:42

你好,根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào) 
上月有留抵時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

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相關(guān)問題討論
你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
2018-09-13 16:07:57
你好,根據(jù)財(cái)會(huì)(2016)22號(hào) 上月有留抵時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2018-09-11 08:42:49
你好,可以,到了20年1月還能抵,20年1月的還會(huì)有上期留抵稅額也能抵的
2019-12-24 10:40:28
可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
2019-07-22 14:39:11
即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43
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