老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),有一張報關(guān)單出口成交方 問
你好,報關(guān)單金額-雜費就是 答
一般納稅人,當(dāng)月需要交2萬塊增值稅,稅負(fù)2%,稅率13% 問
關(guān)鍵是你現(xiàn)在有多少進項稅? 答
進項稅額52642.66.怎么推算出對應(yīng)的進項不含稅額 問
你好,這個確認(rèn)不了的,除非他的稅率都是統(tǒng)一的。 答
找郭老師,有問題要問 問
在的具體的什么問題? 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答

公司去年虧損600萬,還交了30多萬的企業(yè)所得稅?公司虧損了這個所得稅怎么計算啊?為啥還要交呢
答: 你好 你看一下申報表,是不是一季度預(yù)繳的? 匯繳后,可以退的
公司2015年是虧損的,剛發(fā)現(xiàn)去年累計折舊多計提了,今年要調(diào)整,虧損了還用交企業(yè)所得稅嗎?
答: 虧損不需要繳納企業(yè)所得稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假如去年公司虧損100萬,今年第一季度盈利30萬,那第一季度企業(yè)所得稅能彌補虧損嗎?會計分錄是不是要借本年利潤30萬,貸利潤分配30萬,這樣今年第一季度就算盈利也不用交所得稅了?還是必須得預(yù)交所得稅,到今年年報的時候再辦退稅?
答: 你好 第一季度要匯算清繳完就可以補虧損
企業(yè)年終計提了7萬的企業(yè)所得稅,因為彌補以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅少交了4萬,這個怎么處理啊怎么沖銷呢?在哪一年沖呢
我想問下,公司經(jīng)營兩年,每個季度都是虧損,共虧損50萬,本季度開始盈利,賺了10萬,那本季度的企業(yè)所得稅申報的所得額是按照10萬算嗎?還是等50萬虧損彌補之后再交所得稅呢?
公司以后年度彌補虧損額累計為50多萬,一直沒交過企業(yè)所得稅,公司今年第一季度盈利5萬多已彌補虧損,第二季度虧損1萬多,如果第三季度有盈利,想交點企業(yè)所得稅,而不彌補虧損,這樣可以嗎?
老師,我公司之前虧損了5萬,第四季度預(yù)繳所得稅,虧損自動彌補了,然后交了2000多的所得稅,匯算清繳的時候,那個虧損5萬還可以彌補嗎





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