請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資,計(jì)算機(jī)軟 問
那個(gè)需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購發(fā)票了 答
工廠工廠餐費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問
你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
不可以,也可能算虛開。 一般納稅人開票給小規(guī)模,僅走發(fā)票流程,沒實(shí)際貨物,無法解決小規(guī)模無庫存問題,還會(huì)讓其賬實(shí)不符; 若雙方無真實(shí)交易,或發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符,就違反發(fā)票管理辦法,可能被認(rèn)定為虛開,面臨處罰。 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答

老師,簡易計(jì)稅會(huì)計(jì)分入,異地預(yù)繳,借應(yīng)交稅金預(yù)繳,貸其他應(yīng)收款,,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,繳納時(shí)直接借,應(yīng)交增值稅,簡易計(jì)稅,貸,未交增值稅
答: 你好,繳納應(yīng)該貸銀行存款才對(duì)啊
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅時(shí),是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸: 其他應(yīng)付款-個(gè)人借款 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就有余額了,那還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做?
答: 你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5月開票稅額共9000.00元,異地項(xiàng)目預(yù)繳了1800元,五月計(jì)提如下 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額9000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7200.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1800.00報(bào)銷預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值1800.00貸:其他應(yīng)付款 1800.00預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1800.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800.00這樣,預(yù)交增值稅的借方多1800.00,不平,請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣做才對(duì)
答: 你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題


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2020-03-25 22:03
小云老師 解答
2020-03-25 22:05
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2020-03-25 22:08
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2020-03-25 22:10
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2020-03-25 22:14
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2020-03-25 22:22
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2020-03-25 22:25
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2020-03-26 09:25
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2020-03-26 13:12
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2020-03-26 13:14
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2020-03-26 13:18
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2020-03-26 13:23