你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師您好,請教您一個問題 ,我在18年12月計提了一筆工資 15000元,后來沒有發(fā)放,從匯算清繳的時候這筆費(fèi)用從管理費(fèi)用里面調(diào)減了。這筆費(fèi)用就一直掛在應(yīng)付職工資酬里,5月做完匯算清繳后,我要做一張憑證把這個調(diào)整好,這張憑證要怎么做?
答: 您好!可以做一筆分錄沖銷 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我2019年9月份的管理費(fèi)用多提了15000元,當(dāng)月利潤是-4000多,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我要怎么處理老師,是要調(diào)整憑證還是匯算清繳調(diào)整
答: 當(dāng)時分錄怎么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師匯算清繳,發(fā)現(xiàn)上一年度,會計疏忽記賬憑證管理費(fèi)用金額應(yīng)為300元,錯誤記賬3000元,這筆賬怎么調(diào)
答: 你好同學(xué)你現(xiàn)在可以按修改后的金額填報匯算的表,然后在本月的賬上調(diào)這筆 借:庫存現(xiàn)金等 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,就是我們公司去年有盤盈盤虧和成品報廢,都是研究報廢的,填寫匯算清繳的時候那我是不是直接在管理費(fèi)用填寫就可以了
老師,19年,管理費(fèi)用少放電費(fèi)了,有12000,我是放19年然后去改四季度的報表,還是可以不改報表,匯算清繳時報正確的就行
請老師幫忙,把左側(cè)表格的管理費(fèi)用,歸類到右側(cè)(匯算清繳表適用的)里面,填寫序號即可,請老師順便告知?dú)w類方法,多謝


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2020-03-24 09:33
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