
老師,我們是建筑公司,上月我們有三十萬(wàn)的收入沒(méi)有開(kāi)票,本月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票但收入還是30萬(wàn),發(fā)票金額大于收入,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)增值稅呢,上月做了無(wú)票收入申報(bào)
答: 如果該100萬(wàn),含了上月無(wú)票收入30萬(wàn), 按有票收入100萬(wàn),并沖銷(xiāo)無(wú)票收入,未開(kāi)票收入填 -30
請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑公司,因6月有一張銷(xiāo)項(xiàng)普票開(kāi)出并報(bào)稅了,7月重開(kāi)為專(zhuān)票,紅沖并更正發(fā)票,那我這個(gè)月怎么申報(bào)增值稅表一,因?yàn)橛胸?fù)數(shù)了?
答: 您好,那就正常填負(fù)數(shù)就好
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:1、因一期與一建筑公司停止合作,現(xiàn)與另一公司合作,需要將新施工合同到稅務(wù)復(fù)印備案嗎?2、未按施工合同繳印花稅,可以年底一次性按收到建筑公司發(fā)票金額*適應(yīng)稅率計(jì)算申報(bào)后繳納嗎?
答: 你好 1,需要的 2,需要按照合同申報(bào) 的


十月 追問(wèn)
2020-03-21 18:32
文文老師 解答
2020-03-21 18:35