
請問老師,我是建筑公司,因6月有一張銷項普票開出并報稅了,7月重開為專票,紅沖并更正發(fā)票,那我這個月怎么申報增值稅表一,因為有負(fù)數(shù)了?
答: 您好,那就正常填負(fù)數(shù)就好
老師,我們建筑公司異地預(yù)交了稅款,這次申報增值稅,應(yīng)該填寫在哪里?
答: 第二列本期發(fā)生額 需要抵扣的填寫實際抵扣金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司屬于建筑公司,目前無收入,增值稅零申報,這個增值稅預(yù)繳申報表用報嗎
答: 你好! 不用申報了


lily 追問
2019-08-12 23:22
文老師 解答
2019-08-12 23:39