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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-18 12:06

同學(xué),你好,福利費現(xiàn)在不需要計提呀,按實際的計

綠葉 追問

2020-03-18 12:10

如果欠著職工當月未付呢

小葉老師 解答

2020-03-18 12:13

實際發(fā)放的時候再做即可

綠葉 追問

2020-03-18 14:17

謝謝老師!能給我總結(jié)一下涉及到應(yīng)付福利費的會計分錄嗎?

小葉老師 解答

2020-03-18 14:54

發(fā)放福利的時候,借:管理費用-職工福利費,貸,應(yīng)付職工薪酬,同時借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,填寫在資產(chǎn)負債表的期末應(yīng)付職工薪酬欄次
2019-06-29 14:47:33
同學(xué),你好,福利費現(xiàn)在不需要計提呀,按實際的計
2020-03-18 12:06:38
你好,資產(chǎn)負債表中應(yīng)付福利費為負數(shù),說明是少計提了或者多支付了?
2022-03-21 14:41:13
負數(shù)應(yīng)該是計提的金額小于發(fā)放的金額,或未計提先發(fā)放 一般情況是先記提,后發(fā)放。
2016-07-05 10:25:38
你好,應(yīng)該是你選錯了,否則是應(yīng)付職工薪酬才對
2022-02-17 15:49:19
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