
老師好:我單位1月份銷項(xiàng)稅額1004.34元,進(jìn)項(xiàng)稅2215.02元,加計(jì)遞減額221.5元,由于有留抵稅額加計(jì)遞減沒有享受抵減,這樣加計(jì)遞減額需要做分錄嗎?如果做分錄怎樣做?
答: 你好,同學(xué)。 不需要,如果沒有享受,就不用加計(jì)。 如果做是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 加計(jì)扣除 貸 其他收益
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額期末貸方余額8169.67,這個(gè)是以前月份的留抵稅額,到已經(jīng)抵扣掉了?,F(xiàn)在這個(gè)余額要怎么做分錄處理掉?
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在借方 現(xiàn)在在貸方 ?

