老師,我們老板拿了一張去年的物業(yè)管理公司的代收 問
您好,入賬,匯算清繳調(diào)增處理 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師,我們構(gòu)建新廠房用于新廠房的環(huán)評測試費(fèi)用,這 問
同學(xué),你好 在建工程 答
老師,就是記賬的時(shí)候 是不是 損益類的科目直 問
您好,一般都是紅沖,在相同的方向紅沖 答
我公司去年剛成立,成立時(shí)填寫從業(yè)人數(shù)為:2人(1人為 問
退休這個(gè)人有工資嗎?如果是的話,填寫退休這個(gè)人的工資,這個(gè)監(jiān)事在你單位有沒有工作沒有的話就不要填寫了。 答

期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留抵稅額,如何做分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
老師,您好,一個(gè)企業(yè)銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),沒有進(jìn)項(xiàng),期末有留抵稅額,請問這個(gè)怎么做分錄
答: 借銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有留抵稅額了,需要做分錄嗎?怎么做?
答: 分錄要做結(jié)轉(zhuǎn)的,只是不交稅金而已,借銷項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入未交增值稅
留抵稅額如何做會計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額期末貸方余額8169.67,這個(gè)是以前月份的留抵稅額,到已經(jīng)抵扣掉了?,F(xiàn)在這個(gè)余額要怎么做分錄處理掉?
在7月份開始建賬,六月份有認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在在報(bào)表上是留抵稅額了
請問老師,本月銷項(xiàng)3500,沒有進(jìn)項(xiàng),報(bào)表上留抵稅額6800,求完整的分錄,謝謝








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串串 追問
2019-09-24 17:24
maize老師 解答
2019-09-24 17:48