
老師,我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留抵稅額,分錄要怎么寫啊
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問老師,本月銷項(xiàng)3500,沒有進(jìn)項(xiàng),報(bào)表上留抵稅額6800,求完整的分錄,謝謝
答: 這個(gè)情形仍然形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在7月份開始建賬,六月份有認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么做分錄,已經(jīng)在六月份的時(shí)候認(rèn)證了,現(xiàn)在在報(bào)表上是留抵稅額了
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


朵 追問
2019-12-13 11:03
朵 追問
2019-12-13 11:04
鄒老師 解答
2019-12-13 11:10
朵 追問
2019-12-13 11:14
鄒老師 解答
2019-12-13 11:17