你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎?并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧?
答: 您好,是的,是當(dāng)年所繳納的稅款之和。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢,納稅總額=稅金及附加+所得稅費(fèi)用+應(yīng)繳稅費(fèi)嗎?
答: 這個(gè)需要看你這個(gè)應(yīng)繳稅費(fèi)包括啥,不一定是你這個(gè)一級(jí)科目,你要是計(jì)提不準(zhǔn)那就不對(duì)啊,按這個(gè)對(duì)應(yīng)借方科目填寫(xiě),還包括殘保金啥之類(lèi),個(gè)人所得稅代扣代繳不包括
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年末12月計(jì)提的附加稅,問(wèn)題1:2017年1月繳納,這個(gè)附加稅金額最后不會(huì)進(jìn)2017年財(cái)務(wù)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加的里是嗎?問(wèn)題2:等于2017年的財(cái)務(wù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加提取的是營(yíng)業(yè)稅金及附加下的金額,不提取應(yīng)交稅費(fèi)下的附加稅金額,這樣理解對(duì)嗎?
答: 問(wèn)題1 計(jì)提的目的就是為了記入當(dāng)期損益,所以不影響2017年利潤(rùn)表 問(wèn)題2 你理解的是正確的

