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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-11 14:11

你好 金額小的話,直接做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:17

老師,不含稅金額-311320.75,稅額-18679.25,總合計-330000。這樣我需要這樣做會計分錄?

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:19

你好 是的  需要這樣做會計分錄。

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:22

不好意思,老師我是說我要怎樣做會計分錄?借貸需要用那些科目?

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:23

你好 同學先把你原來做的分錄寫給老師看下。沖分錄要對應(yīng)起來的。

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:25

原始的會計:借:管理費用 311320.75
                           應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 18679.25
                     貸:預(yù)付賬款 330000

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:26

你好 借:管理費用 -311320.75
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 -18679.25
貸:預(yù)付賬款 -330000

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:28

但是老師,我這個跨年了的,不用走以前年度損益科目嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:29

你好 如果還開藍字發(fā)票的話,就不走以前年度損益調(diào)整科目。

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:30

老師,對方只給我方開了銷項負數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)不做了。這樣的話會計科目需要怎樣處理?

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:34

你好 那就是 借:以前年度損益調(diào)整  -311320.75
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 -18679.25
貸:預(yù)付賬款 -330000 再借 以前年度損益調(diào)整 311320.75  貸 利潤分配-未分配利潤 311320.75

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:37

好的,老師。最后想問下,因為進項稅比較大,發(fā)生了補稅6000元,這個在繳納增值稅時會計分錄需要怎樣做?

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:37

你好 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款

努力學習提升 追問

2020-03-11 14:39

好的,謝謝老師,辛苦啦強 厲害 贊 真棒

答疑蘇老師 解答

2020-03-11 14:40

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 金額小的話,直接做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2020-03-11 14:11:43
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經(jīng)認證的類似以下 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2022-09-27 10:47:48
你好 你現(xiàn)在是作為購買方的分錄 還是銷售方?
2019-12-03 17:30:44
借應(yīng)付賬款/銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-01-21 21:54:25
你好,你開了紅字信息表,對方有開具紅字發(fā)票嗎
2018-10-15 21:41:28
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