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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-21 21:54

借應(yīng)付賬款/銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

天天 追問

2019-01-21 22:05

老師,您好!月末進項稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?

答疑郭老師 解答

2019-01-21 22:09

看你們單位了,有的月末有的年末 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2019-01-21 21:54:25
你好 1. 需要 你拿著做附件 2. 購買方已經(jīng)認證了 你銷售方需要給對方紅字發(fā)票的聯(lián)次 購買方拿著好沖賬
2020-07-16 15:12:45
您好 請問收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2021-11-25 07:32:38
售方借主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 購買方 借庫存商品 負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2017-02-22 19:12:18
是的。。。。。。。。。。。
2018-06-28 09:00:30
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