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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-11 13:05

比如說福利費的進項轉(zhuǎn)出
借:管理費用等 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

追問

2020-03-11 13:13

這個是2019年以前的6月份整個月份已經(jīng)認(rèn)證的進項稅,現(xiàn)在不給抵扣,里面有材料的管理費用的,銷售費用的該怎么做會計分錄

樸老師 解答

2020-03-11 13:15

那就分別看下是什么費用的對應(yīng)轉(zhuǎn)就行了

追問

2020-03-11 13:16

太多了,分不清

追問

2020-03-11 13:17

怎么做成一筆費用來轉(zhuǎn)出,

樸老師 解答

2020-03-11 13:17

那就直接借管理費用貸轉(zhuǎn)出

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
2019-12-13 16:04:13
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益
2019-11-05 17:11:06
你好 沒抵扣留抵即可 不做賬務(wù)處理
2019-02-19 15:36:33
你好,是進項發(fā)票沒有認(rèn)證,如何做分錄的意思??
2021-10-08 21:24:59
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