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送心意

李煜老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-13 16:04

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)  
貸:其他收益

小娟 追問

2019-12-13 16:13

是在當(dāng)月做的分錄嗎?還是付款的時候做?

小娟 追問

2019-12-13 16:14

我們這沒有其它收益這個科目

李煜老師 解答

2019-12-13 16:52

當(dāng)月有進(jìn)項,當(dāng)月計提,沒有科目可以新加個一級科目,或者在營業(yè)外收入下加個其他收益

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一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
2019-12-13 16:04:13
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益
2019-11-05 17:11:06
你好 沒抵扣留抵即可 不做賬務(wù)處理
2019-02-19 15:36:33
你好? 價稅合計計入成本費用即可!?
2021-08-11 15:47:47
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