
2019年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 但是誤將這筆分錄弄成了借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。 請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
答: 你好, 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
去年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款,做成了借其他應(yīng)付賬款貸銀行存款,怎么調(diào)整啊
答: 調(diào)整為借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前收了一筆邊角料的款,當(dāng)時(shí)處理是:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款現(xiàn)在要調(diào)成其他業(yè)務(wù)收入交稅,可以直接 借 銀行存款- 貸 其他應(yīng)付款- 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)可以這樣做嗎?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

