
老師,事業(yè)單位帶職工繳納水電費(fèi),分錄 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款為何不計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì),這是往來款么,但他有實(shí)際的資金流出
答: 你好 這個(gè)相當(dāng)于是借款的,因此不涉及到預(yù)算會(huì)計(jì)的 預(yù)算會(huì)計(jì)主要是核算財(cái)政資金的
老師,事業(yè)單位績效工資下沉到業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)/公共衛(wèi)生服務(wù),我是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)老會(huì)計(jì)計(jì)提在其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么把其他應(yīng)付款的貸方金額,轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)里
答: 你好! 老會(huì)計(jì)是怎么做的分錄呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位收到國庫劃撥剩余金額(實(shí)際上是代扣個(gè)人醫(yī)社保部分)請問這比分錄怎么做是借:銀行存款 貸:財(cái)政收入 還是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-社保、醫(yī)保、公積金。??
答: 借:零余額 貸:其他應(yīng)收款。


苑園園園 追問
2019-10-28 23:28
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 00:05
苑園園園 追問
2019-10-29 00:08
苑園園園 追問
2019-10-29 08:42
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 08:53
苑園園園 追問
2019-10-29 09:00
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2019-10-29 10:05
苑園園園 追問
2019-10-29 10:13
陳詩晗老師 解答
2019-10-29 10:19