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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-09 09:24

你好,可以正常開(kāi)發(fā)票,就是沒(méi)有發(fā)票成本不能稅前扣除

如果可以重來(lái) 追問(wèn)

2020-03-09 09:26

就是說(shuō)匯算清繳時(shí),要調(diào)整吧?

如果可以重來(lái) 追問(wèn)

2020-03-09 09:26

然后平時(shí)報(bào)稅,做報(bào)表,都不影響的吧?

玲老師 解答

2020-03-09 09:28

對(duì),平時(shí)正常做,匯算清繳時(shí),要調(diào)整

如果可以重來(lái) 追問(wèn)

2020-03-09 09:31

是如果企業(yè)盈利大于采購(gòu)的這筆,就是要補(bǔ)交所得稅吧?虧損就不產(chǎn)生,可以這么理解吧?

玲老師 解答

2020-03-09 09:33

是的,有利潤(rùn)就交所得稅,如果是虧損就不用交所得稅

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你好,可以正常開(kāi)發(fā)票,就是沒(méi)有發(fā)票成本不能稅前扣除
2020-03-09 09:24:22
你好 那應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票5萬(wàn) 你紅沖
2020-04-27 09:57:24
同學(xué)你好,是屬于無(wú)票支出;平時(shí)可以計(jì)入材料成本,但是沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本不能在所得稅前扣除,匯算時(shí)要調(diào)整;
2022-02-25 13:25:40
學(xué)員你好,如果是繳納增值稅,需要看行業(yè)的增值稅稅負(fù)來(lái)計(jì)算,根據(jù)收入和稅負(fù)確定當(dāng)月繳納的增值稅,用銷項(xiàng)進(jìn)去留底稅-應(yīng)繳納的增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-01-17 17:44:28
您好!輔材也是一樣可以抵扣的
2018-01-21 09:47:58
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