
- 19年末暫估入賬一筆費(fèi)用,發(fā)票在20年5月前可以拿到,這筆根據(jù)19年的一般和簡(jiǎn)易收入占比分別開(kāi)具的2張發(fā)票(普票和專(zhuān)票),其中專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)原本是要抵扣19年的,但是19年沒(méi)收到票帳也沒(méi)做那個(gè)進(jìn)項(xiàng),就暫估了一次應(yīng)付賬款,到了5050年收到這個(gè)專(zhuān)票還能在2020年抵扣么? - 答: 可以的,這個(gè)是可以的,發(fā)票上稅額還是可以抵扣增值稅, 
- 建造廠房外包給別人了,中間會(huì)發(fā)生什么費(fèi)用,怎么入賬啊,現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)有,想暫估入賬呢,外包的話工人工資怎么入賬,可以抵扣稅嘛 - 答: 您好!這個(gè)說(shuō)不好了。你只要支付款項(xiàng)的時(shí)候才做分錄。 對(duì)方開(kāi)給你的工程票你可以入賬抵稅 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師,原來(lái)我暫估的庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)借庫(kù)存商品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(待抵扣) 100貸:應(yīng)付賬款~暫估2100現(xiàn)在發(fā)票來(lái)到,我能直接做借:應(yīng)付賬款~暫估2100貸:應(yīng)付賬款~來(lái)票2100嗎 - 答: 要先沖減暫估,然后按發(fā)票入賬 
 
  
 








 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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小企鵝 追問(wèn)
2020-03-03 13:50
maize老師 解答
2020-03-03 13:51