老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師最低工資標(biāo)準(zhǔn)的具體意思是什么?是指員工實(shí)際開到手里的錢嗎
答: 同學(xué)你好!不是的哦? ?這個(gè)是指當(dāng)?shù)卣?guī)定的? ? ?員工的工資? ?不能低于這個(gè)數(shù)的 低于的話? 就是違法了
員工休產(chǎn)假工資怎么算?生育津貼跟工資只能領(lǐng)一樣,但是生育津貼的天數(shù)不是實(shí)際休假的天數(shù),比如順產(chǎn)的話,生育津貼按98來發(fā),員工休產(chǎn)假是98+80,剩下的80怎么算?按市最低工資標(biāo)準(zhǔn)算還是?
答: 這個(gè)是社保局直接給員工的,為什么你們算?是按照你們的基本工資算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
二月份總共28天,每周日單休,實(shí)際上班時(shí)間為2.21到2.28(其中有一天是周日休息,上了7天班),月工資標(biāo)準(zhǔn)為3000,2月份實(shí)際工資多少
答: 如果沒有缺,就發(fā)3000吧
社保我們按低標(biāo)準(zhǔn)的上 但是實(shí)際工資比社保上的基數(shù)高 這個(gè)工資這塊怎么處理
現(xiàn)在深圳買社保是必須根據(jù)員工的實(shí)際工資的標(biāo)準(zhǔn)還買還是根據(jù)最低工資標(biāo)準(zhǔn)買?
如果實(shí)際工資為5000,社保只按最低標(biāo)準(zhǔn)交,那超出社保標(biāo)準(zhǔn)的部分可以按什么名義發(fā)
老師好,您給我一個(gè)算月工資的完整公式吧,怎么算月工資,怎么算實(shí)收工資,我按應(yīng)出勤天數(shù)和實(shí)際出勤天數(shù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)算


不忘初心 追問
2020-03-02 15:27
bamboo老師 解答
2020-03-02 15:28