老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
???為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

請(qǐng)教下老師,少計(jì)提去年工資,現(xiàn)在做以前年度損益,需要在做減少的所得稅分錄和修改之前的申報(bào)表嗎
答: 你好 不用改以前的報(bào)表 稅費(fèi) 記在當(dāng)期就可以
老師,以前年度損益調(diào)整科目稅務(wù)如何處理?調(diào)一筆以前的賬,難道都要去稅務(wù)去調(diào)整當(dāng)年度的所得稅申報(bào)表嗎?比如我現(xiàn)要沖一筆18年的費(fèi)用,19年的費(fèi)用,我要做以前年度損益調(diào)整,那就得去稅務(wù)嗎?
答: 你好,需要修改當(dāng)年的所得稅申報(bào)表的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,個(gè)稅更正申報(bào),需要做一筆以前年度損益調(diào)整調(diào)減利潤(rùn),分錄怎么做
答: 你好這個(gè)啥情況,你這個(gè)之前多計(jì)提工資?借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)







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2020-03-02 13:31
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2020-03-02 13:35
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2020-03-02 15:30