
上期留抵減免稅借方760元,本期要沖抵減免額,這樣做了怎么有余額
答: 這個(gè)有余額很正常,掛著就可以了,不用管
稅盤(pán)減免是應(yīng)交稅費(fèi)-減免額借方有余額,年末,增值稅申報(bào)表期末留抵稅額等于科目余額表中未交增值稅借方余額+減免稅額借方余額,這個(gè)是正確的對(duì)吧,稅盤(pán)減免的也是可用于留抵的是吧?
答: 您好 一般是當(dāng)月需要交納稅款的時(shí)候才填表抵扣 不然申報(bào)系統(tǒng)不通過(guò) 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過(guò)的話 那可以留底下期
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
11月有沖減20減免稅款,但是上月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫(xiě)-20了,這個(gè)月申報(bào)填寫(xiě)沖減減免稅20,填的地方對(duì)么,我算的是期末留抵稅額18150.33-20,但這上面咋不顯示留抵稅額減少??
答: 這個(gè)對(duì)應(yīng)是填寫(xiě)20欄,不是-20 之前多減免嗎


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2020-02-26 15:56
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2020-02-26 16:00
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