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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-10 15:33

你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額貸,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅

玲老師 解答

2020-06-10 15:51

你好,如果你的減免稅額是在借方,那是從貸方轉(zhuǎn)出的,正確的分錄是,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增增值稅減免稅額

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你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額貸,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-06-10 15:33:56
您好 請問什么情況的減免稅款在貸方余額
2019-06-06 10:57:52
借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-02-08 16:10:08
你好,是什么原因形成的減免稅款? 這個是一般納稅人?
2019-01-04 09:11:23
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