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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-26 10:07

這個要是涉及損益需要做以前年度損益調(diào)整的

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這個要是涉及損益需要做以前年度損益調(diào)整的
2020-02-26 10:07:54
你好,不是這么累計的 雖然沖銷的是去年的,但是發(fā)生在今年,而不是以前賬務(wù)處理有錯誤
2017-01-03 17:46:44
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好,這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
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