賬戶收到跨境人民幣,沒有顯示對(duì)方單位,。那應(yīng)收賬 問
直接問銷售業(yè)務(wù)的人員,是哪個(gè)公司打的款? 答
為什么客戶不要一般納稅人的普票只要小規(guī)模的普 問
都是一樣的,沒什么區(qū)別哈 答
個(gè)體戶沒涉及稅,5家店鋪股東不一樣,有虧有賺,有撤店 問
同學(xué)你好 好的,你說就行 答
稅務(wù)稽查出隱匿銷售收入,罰款,補(bǔ)繳稅款后,怎么調(diào)整 問
是更正申報(bào)了以前年度增值稅申報(bào)表 ? 答
你好老師!企業(yè)永久性占用耕地只需要一次性繳納耕 問
同學(xué),你好 耕地占用稅是一次性征收的稅種,納稅人在占用耕地從事非農(nóng)業(yè)建設(shè)時(shí),需按照規(guī)定的適用稅額一次性繳納稅款。 不繳納契稅 答

請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要根據(jù)各個(gè)工程分開抵扣?
答: 你好,增值稅一般納稅人適用一般計(jì)稅方法的,用當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額為當(dāng)期應(yīng)納稅額。也就是當(dāng)期根據(jù)不同項(xiàng)目的應(yīng)稅收入按照不同稅率計(jì)算出銷項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù),再計(jì)算出當(dāng)期各項(xiàng)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì),兩者之差為本月應(yīng)納稅額,并不要求進(jìn)項(xiàng)稅分別抵扣。因此,可以合并一起進(jìn)行抵扣。 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額”為納稅人當(dāng)期所有的可抵扣進(jìn)項(xiàng),不需要按照銷項(xiàng)稅額一一對(duì)應(yīng)。 抵扣過程中可能存在三種情形:沒有對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、即使有對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣B項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額。 (1)沒有對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)也可以抵扣。比如:一般納稅人經(jīng)營活動(dòng)中購進(jìn)辦公用品,辦公用品是消耗性成本費(fèi)用,即使企業(yè)不存在對(duì)外銷售辦公用品的銷項(xiàng)稅額,也可按照規(guī)定抵扣購進(jìn)辦公用品產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)即使有對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)也不可以抵扣。比如:一般納稅人從金融機(jī)構(gòu)等企業(yè)借款,發(fā)生借款利息支出不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,即使其將從金融機(jī)構(gòu)等企業(yè)借款借給其他企業(yè),其獲取的利息收入也按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納了增值稅,該筆從金融機(jī)構(gòu)等企業(yè)借款發(fā)生借款利息支出也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣B項(xiàng)目的銷項(xiàng)。比如:房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人開發(fā)兩個(gè)A和B項(xiàng)目,都采用一般計(jì)稅方法,2018年1月份,A項(xiàng)目按照納稅義務(wù)發(fā)生規(guī)定產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,但是當(dāng)月A項(xiàng)目沒有取得進(jìn)項(xiàng)稅額,B項(xiàng)目取得建筑企業(yè)開具的建筑服務(wù)增值稅專用發(fā)票,由于A和B項(xiàng)目屬于同一個(gè)納稅人,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是將企業(yè)當(dāng)期所有的銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)月所有按規(guī)定可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,則在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額可以用B項(xiàng)目取得建筑服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣A項(xiàng)目產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額。
如果客戶要求開發(fā)票20萬,這邊也沒有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣,要怎么辦呀?沒有可以抵的,這20萬就要交稅嗎?然后這20萬,存進(jìn)公戶了,我們要以什么取出來比較好
答: 這個(gè)需要交稅處理,才能開具發(fā)票,盡快找進(jìn)項(xiàng)稅采購發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,才能開具發(fā)票,不然就是全額交稅處理。 取現(xiàn)可以是發(fā)放工資、取備用金、付差旅費(fèi)、借支等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師 我這邊開發(fā)票把對(duì)方稅號(hào)開錯(cuò)了 但是已經(jīng)跨月對(duì)方才發(fā)現(xiàn) 對(duì)方要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票抵扣稅額 現(xiàn)在也不能認(rèn)證和抵扣 對(duì)方已經(jīng)產(chǎn)生的稅額怎么辦 稅額比較大
答: 同學(xué)你好 首先紅沖那張發(fā)票,然后再開一張新的正確的發(fā)票給他。








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