老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

在會(huì)計(jì)科目下應(yīng)付職工薪酬-職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為應(yīng)付職工薪酬-工資/社保費(fèi)么管理費(fèi)-職工薪酬/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為管理費(fèi)-工資/社保費(fèi)么
答: 您好,您這樣改也是可以的
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)不屬于職工福利費(fèi),屬于社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。那應(yīng)付職工薪酬中的短期薪酬中的三險(xiǎn)一金,不是有醫(yī)療這方面是短期薪酬是職工的福利嗎。
答: 保險(xiǎn)費(fèi)不計(jì)入員工的福利
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給工程建造師交的社保這樣做行嗎?單位部分計(jì)提時(shí):借工程施工-合同成本貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保保險(xiǎn)費(fèi)貸:銀行存款個(gè)人部分:工程施工-合同成本應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)貸:銀行存款
答: 個(gè)人部分:工程施工-合同成本 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 個(gè)人的部分不應(yīng)進(jìn)入工程施工,是其他應(yīng)收款,或其他應(yīng)付款


異塵 追問
2020-02-17 23:28
吳少琴老師 解答
2020-02-18 11:00