
成本暫估入賬,錢(qián)已付,下個(gè)月收到發(fā)票如何做賬務(wù)處理
答: 您好!先沖減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票入賬。
你好,成本暫估入賬,跨年了收到一部分發(fā)票,而且成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理
答: 把前前暫估的分錄 先紅沖 ,包括成本的分錄 再按發(fā)票金額做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估成本入賬后,次月取得成本發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢
答: 你好,整個(gè)過(guò)程是這樣處理 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目








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2020-02-16 11:39
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